孙莉莉老师拥有深厚的国际金融与财税管理背景,兼具学术研究与实战经验,在财税合规、内部审计、数据资产等领域有深入研究与丰富实践。她熟悉国内外财税政策与审计准则,擅长将国际视野与本土实践结合,为企业提供从战略到执行的全链条财税与ESG解决方案,服务领域覆盖能源、建筑、零售、医药、金融等多个行业,累计为上百个中央企业集团提供财税咨询服务。
——担任德勤华永会计师事务所内部审计部高级顾问、经理期间——
01-上市公司审计与税务优化:为50+家A股/H股上市公司及拟上市企业提供财务报表审计与内控评估,累计审计资产规模超3万亿元。曾主导美的集团供应链财税治理:整改采购返利隐匿收入9.5亿元、子公司调拨多缴所得税1.2亿元、海外仓退货损失抵扣6800万元等问题。
02-央企萨班斯法案合规落地:带队完成国内首批8家央企《萨班斯法案》合规项目,其中,为某能源集团海外子公司整改120项内控缺陷:拦截越权支付130万美元,避免欧盟VAT罚金260万欧元,追回存货损耗870万元,实现全闭环整改。
——担任简一集团内部审计部负责人期间——
01-“三位一体”审计体系搭建与数字化创新:搭建覆盖6大区域、15家基地、36家分公司的“战略-合规-绩效”审计矩阵,建立48小时突击机制,审计周期从15天缩至5天,累计完成审计项目286个,提出改进建议1034项,采纳率92%,直接经济效益4.6亿元;联合开发“鹰眼”系统打通4大业务数据,获内审协会“最佳技术创新奖”,推广至50余家大型制造企业。
02-舞弊查处与风险压降:带队查处“南区销售飞单”专案,挽回经济损失3200万元,推动刑事立案7人,发现并封堵23条渠道灰色利益链,年度渠道返利虚报率由8.7%降至0.9%。
03-供应链成本精控与效率提升:对矿山采购、海外原料进口、生产基地耗材进行穿透式审计,累计核减无效成本1.1亿元;引入区块链溯源+动态库存盘点模型,库存差异率从5.4%降至0.6%,资金周转提速22%。
04-上市合规与内控优化:主导IPO内控规范项目,对标《企业内部控制基本规范》18项指引,完成112项制度修订,保荐机构内控核查一次性通过率100%,为公司2017年主板过会奠定关键基础。